<noframes id="3dtp3">
      <address id="3dtp3"></address><form id="3dtp3"><th id="3dtp3"><progress id="3dtp3"></progress></th></form><form id="3dtp3"><nobr id="3dtp3"><progress id="3dtp3"></progress></nobr></form>
        <address id="3dtp3"></address>

        <form id="3dtp3"></form>

        <address id="3dtp3"></address>

            <address id="3dtp3"></address>

            隆陽區退役軍人事務局2021年部門預算編制說明(匯總)

            索引號
            01525687-7-/2021-0325006
            發文機構
            隆陽區財政局
            公開目錄
            主題詞
            文      號
            發文日期
            2021年03月25日

            監督索引號53050200576400000

            隆陽區退役軍人事務局2021年預算公開目錄(匯總)

             

            第一部分 隆陽區退役軍人事局2021年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、市對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分隆陽區退役軍人事務局2021年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算三公經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、市對下轉移支付預算表

            十五、市對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            隆陽區退役軍人事務局2021年部門預算編制說明(匯總)

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            根據中共隆陽區委辦公室 隆陽區人民政府辦公室關于印發《保山市隆陽區退役軍人事務局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(隆辦發〔201949號),保山市隆陽區退役軍人事務局主要職責是:

            1.貫徹落實退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、變業創業、服務管理、擁軍優撫、褒揚紀念、解難幫困等法規政策,擬訂具體實施辦法并監督執行。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

            2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的接收安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作。

            3.組織指導退役士軍人教育培訓和就業創業工作、協調扶持退役軍人和隨軍隨家屬就業創業等。

            (二)機構設置情況

            隆陽區退役軍人事務局編制2021年部門預算單位共3個,為財政全額撥款單位,內設機構有:局機關辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置股、擁軍優撫褒揚紀念股、局長辦公室、副局長辦公室、財務室、黨建辦公室、檔案室共計9個科室。下設單位2個。

            (三)重點工作概述

            認真落實黨的各項優撫政策,做好優撫對象定期撫恤補助工作,繼續推進干部士官移交安置工作、做好工作信訪維穩工作。

            貫徹執行黨和國家關于軍隊離退休干部的法律法規和政策規定,維護軍隊離退休干部的合法權益。完善軍隊離退休干部服務保障和教育管理機制,落實軍隊離退休干部政治待遇、生活待遇和醫療保障。為軍隊離退休干部安度晚年創造良好的環境和條件,保障軍隊離退休干部老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂。負責無軍籍職工的待遇保障服務工作。

            二、預算單位基本情況

            隆陽區退役軍人事務局編制2021年部門預算單位共1,下設2個單位,分別為隆陽區退役軍人事務局服務中心、隆陽區軍隊離退休干部休養所。其中:財政全額供給單位3個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位2個。截202012月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制25人,其中:行政編制10人,事業編制15人。在職實有22人,其中:在職人員編制25人,其中:行政編制 10人,事業編制15人。在職實有22人,其中: 財政全額保障22人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

            車輛編制2輛,實有車輛1輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2021年部門財務總收入 2113.60萬元,其中:一般公共預算2113.60萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

            與上年對比減少658.43萬元,下降24.98%,主要原因基本支出較上年減少0.43萬元,下降0.1%,主要為政府性績效工資減少導致基本支出減少;項目支出較上年減少658萬元,下降24.88%,主要原因為兩保接續(續繳退役士兵養老保險及醫療保險)減少517.27萬元。

            (二)財政撥款收入情況

            2021年部門財政撥款收入 2113.60萬元,其中:本年收入2113.59萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2113.59萬元(本級財力2113.59萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

            與上年對比減少658.43萬元,下降24.98%,主要原因基本支出較上年減少0.43萬元,下降0.1%,主要為政府性績效工資減少導致基本支出減少;項目支出較上年減少658萬元,下降24.88%,主要原因為兩保接續(續繳退役士兵養老保險及醫療保險)減少517.27萬元。

            四、預算單位支出情況

            2021年部門預算總支出 2113.60萬元。財政撥款安排支出 2113.60萬元,其中:基本支出469.60萬元,與上年對比減少0.43萬元,下降0.1%,主要原因為政府性績效工資減少導致基本支出減少;項目支出1644.00萬元,與上年對比減少658萬元,下降24.88%,主要原因兩保接續(續繳退役士兵養老保險及醫療保險)減少517.27萬元。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            功能科目分組

            1. 2080199社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務其他人力資源-社會保障管理事務支出合計14萬元,主要用于自主擇業軍轉干部管理專項支出。

            2. 2080501社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-事業單位離退休人員支出合計48.20萬元,主要用于離退休人員經費支出。

            3. 2080505社會保障和就業支出- 行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支計合計26.04萬元,主要用于事業人員機關事業單位基本養老保險繳費。

            4. 2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤費支出合計210.00萬元,主要用于死亡軍人撫恤費。

            5. 2080802社會保障和就業支出-撫恤-傷殘撫恤費支出合計50.00萬元,主要用于傷殘軍人撫恤費。

            6. 2080803社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助支出合計100.00萬元,主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助開支。

            7. 2080805社會保障和就業支出-撫恤-義務兵優待支出合計400.00萬元,主要用于義務兵家庭優待費。

            8. 2080899社會保障和就業支出-撫恤-其他優撫支出合計256.00萬元,主要用于其他退役軍人優撫支出。

            9. 2080901 社會保障和就業支出-退役安置-退役士兵安置支出合計50.00萬元,主要用于退役士兵安置支出。

            10. 2080902社會保障和就業支出-退役安置-軍隊移交地方政府的離退休人員安置支出合計380萬元,主要用于軍隊移交地方政府的離退休人員津貼補貼、社會保險繳費支出。

            11. 2080903社會保障和就業支出-退役安置-軍隊移交地方政府的離退休干部管理機構46.01萬元,主要用于在職人員工資支出、公務用車運行維護費、辦公費、工會經費。

            12. 2082801社會保障和就業支出- 退役軍人管理事務-退役軍人管理事務行政運行支出合計104.30萬元,主要用于行政人員工資津貼補貼費用支出。

            13. 2082850社會保障和就業支出-退役軍人管理事務-其他退役軍人管理事務事業運行支出合計41.88萬元,主要用于事業人員工資津貼補貼費用支出。

            14. 2082899社會保障和就業支出-退役軍人管理事務-其他退役軍人管理事務管理支出合計108.00萬元,主要用于其他退役軍人事務管理支出。

            15. 2089999社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出合計56.58萬元,主要用于其他社會保障和就業支出。

            16. 2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療- 行政單位醫療行政單位醫療支出合計7.55萬元,主要用于行政事業單位醫療保險支出。

            17. 2101102衛生健康支出- 行政事業單位醫療- 事業單位醫療醫療支出合計6.81萬元,主要用于事業事業單位醫療保險支出。

            18. 2101103衛生健康支出- 行政事業單位醫療- 公務員醫療補助-公務員醫療補助支出合計8.07萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

            19. 2101199衛生健康支出- 行政事業單位醫療-  其他行政事業單位醫療支出合計0.16萬元,主要用于工傷保險繳費支出。

            20. 2101401衛生健康支出-  優撫對象醫療-優撫對象醫療補助支出合計200萬元,主要用于優撫對象醫療補助支出。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

            經濟科目分組(其中:基本支出469.60元,項目支出1644.00元)。

            1. 基本支出:

            130101基本工資79.72元,主要用于行政事業人員基本工資支出;

            230102津貼補貼87.27元,主要用于行政事業人員津貼補貼支出;

            330107績效工資6.40萬元,主要用于事業人員績效工資支出;

            (4) 30108機關事業單位基本養老保險繳費26.04萬元,主要用于機關事業單位人員基本養老保險繳費支出;

            (5) 30110職工基本醫療保險繳費13.88萬元,主要用于機關事業單位人員基本醫療保險繳費支出;

            (6) 30111公務員醫療補助繳費8.57萬元,主要用于公務員醫療補助繳費支出;

            (7) 30112 其他社會保險繳費0.74萬元,主要用于事業人員事業保險和工傷保險繳費支出;

            (8) 30201辦公費2.51萬元,主要用于日常辦公經費支出;

            (9) 30205水費0.2萬元,主要用于日常水費支出。

            (10) 30206電費0.35萬元,主要用于日常電費支出。

            (11) 30207郵電費0.1萬元,主要用于日常郵電費支出。

            (12) 30211差旅費1.04萬元,主要用于日常差旅費支出;

            (13) 30228工會繳費3.52萬元,主要用于工會經費支出;

            (14) 30231公務用車運行維護費2.00萬元,主要用于日常公務用車運行維護費。

            (15) 30239其他交通費9.06萬元,主要用于行政人員公務交通補貼支出。

            (16) 30202退休費48.2萬元,主要用于退休人員退休金支出。

            (17) 30204撫恤金180萬元,主要用于退休人員撫恤金支出。

            2. 項目支出:

            130201辦公費16.60,主要用于自主擇業軍轉干部管理、服務、宣傳保障專項資金支出;

            230205水費0.12萬元,主要用于機構運轉水費支出;

            330206電費0.12萬元,主要用于機構運轉電費支出

            430211差旅費3.00萬元,主要用于干部職工因公差旅費支出;

             

            530226勞務費2.16,主要用于烈士陵園門衛工資支出;

            630304撫恤金80.00,主要用于死亡及傷殘軍人撫恤支出;

            730305生活補助731.40,主要用于義務兵家庭優待專項資金、復員干部生活補助專項資金、參戰退役人員生活補助專項資金、在鄉復員、退伍軍人生活補助專項資金支出;

            830307醫療費補助200.00,主要用于優撫對象醫療補助專項資金;

            930311代繳社會保險230.60萬元,主要用于自主擇業軍轉干部基本醫療保險專項資金;

            1030102津貼補貼276萬元,主要用于移交政府安置退休人員地方性津貼專項經費;

            1130108機關事業單位基本養老保險3.59萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;

            1230111公務員醫療補助經費96.47萬元,主要用于移交政府安置退休人員社會保障金項目經費;

            1330112其他社會保險繳費3.95萬元,主要用于軍隊移交政府的離退休人員其他保險繳費。

            五、市對下專項轉移支付情況

            (一)與中央配套事項

            無。

            (二)按既定政策標準測算補助事項

            無。

            (三)經濟社會事業發展事項

            無。

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

            七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

            隆陽區退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.00萬元,較上年減少2.00萬元,下降50%,具體變動情況如下:

            (一)因公出國(境)費

            隆陽區退役軍人事務局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

            增減變化原因2020年和2021年我單位均無因公出國(境)預算安排。

            (二)公務接待費

            隆陽區退役軍人事務局2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

            增減變化原因2020年和2021年我單位均無公務接待預算安排。

            (三)公務用車購置及運行維護費

            隆陽區退役軍人事務局2021年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元,較上年減少2.00萬元,下降50%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.00萬元,較上年減少2.00萬元,下降50%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

            減少原因2020年我單位強制報廢公務用車1臺,2020年末實有車輛為1輛,故2021公務用車運行維護費縮減至原來的一半。

            八、重點項目預算績效目標情況

            2021隆陽區退役軍人事務局共申報項目11個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目11個,財政預算安排1644元,編制績效指標5個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標5個。2021隆陽區退役軍人事務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

            (一)義務兵家庭優待專項資金項目

            1.總體目標

            義務兵家庭優待金是擁軍優屬工作的主要內容,是激勵軍人保衛祖國,獻身國防事業重要舉措;鼓舞部隊士氣,鞏固國防,維護國家社會穩定有著重要作用。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:義務兵家庭優待金標準=不低于全省上年城鎮居民人均可支配收入的30%//

            2)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:受益人群滿意度>=90%。

            (二)傷殘撫恤項目

            1.總體目標

            重點優撫對象撫恤補助標準自然增長機制,是在國家財政投入不變的情況下,地方加大財政投入力度,適當增加重點優撫對象撫恤補助標準,使重點優撫對象的補助標準隨著當地經濟發展和人民生活水平提高而提高的一種機制,年度重點優撫對象撫恤補助標準的6%增長。

            2.績效目標

            1)產出指標

            數量指標:傷殘撫恤標準=322/年按傷殘等級標準補助。

            2)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:傷殘人員滿意度>=90%。

            (三) 優撫對象醫療補助

            1.總體目標

            有效解決擾扶對象醫療保障,醫療保障資金專戶管理、??顚?。

            1)產出指標

            數量指標:優撫對象醫療補助=優撫對象醫療補助,按照文件1-4級傷殘全額報銷,其他傷殘等級適當補助。

            2)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:傷殘人員滿意度>=90%。

            )移交政府安置退休人員社會保障金項目經費項目

            1.總體目標

            根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳發放關于進一步做好軍隊離退休干部移交政府安置管理工作的意見中辦發[2004]2號。為了進一步做好軍隊離休退休干部移交政府安置和服務管理工作,完善相關政策,健全工作機制。

            2.績效目標

            1)產出指標

            成本指標:社會保障金補助標準=443.8 /*

            2)效益指標

            社會效益指標:保障金補助人數=179 /*

            (3)滿意度指標

            服務對象滿意度指標:受益人群滿意度>=95%

            )移交政府安置退休人員地方性津貼專項經費項目

            1.總體目標

            根據民政部、財政部、衛生部、總后勤部發放關于進一步做好軍隊無軍籍退休退職職工安置工作的通知民安法[1992]23號,支付2019年軍隊移交政府安置退休人員地方性津貼。

            2.績效目標

            1數量指標

            成本指標:退休人員地方津貼補助標準 =3951 /*

            2)效益指標

            社會效益指標:安置退休人員人數=54

            3滿意度指標

            服務對象滿意度指標:完全覆蓋軍隊移交政府安置退休人員的地方津貼>=95%

            下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2.“三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            隆陽區退役軍人事務局2021年機關運行經費安6.2萬元,與上年對比減少1.8萬元,下降19.35%,主要原因我單位2021年公務用車減少1輛,導致公務用車運行維護費較上年減少。

            (三)國有資產占有使用情況

            鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

             

            監督索引號53050200576400111

            掃一掃在手機打開當前頁

            瀏覽人次:
            欧洲美妇做爰免费视频,亚洲高清无码视频网站在线,日本av毛片免费中文,女人的精水喷出来视频